Cosa devo sapere per schedulare la schedulazione C?

Stai usando Schedule C per presentare le tasse aziendali? I titolari di piccole imprese che archiviano le imposte professionali in qualità di ditta individuale o di società con un solo socio devono archiviare utilizzando Schedule C - Profit or Loss from Business . Scopri le modifiche a Schedule C per il 2014, come preparare e come e dove archiviare.

Cos'è Schedule C?

La Tabella C è la dichiarazione dei redditi delle imprese utilizzata dai singoli proprietari e dalle tasse aziendali di deposito dei soci di un singolo socio come proprietari unici.

Ulteriori informazioni su come un unico proprietario paga le tasse aziendali.

Quali sono le modifiche nella Tabella C per le tasse del 2017?

Chi deve presentare Schedule C?

Se gestisci la tua attività come ditta individuale (ovvero, non hai designato un'entità legale come una LLC, una società o una partnership), devi completare una Tabella C. Se gestisci la tua attività come socio a responsabilità limitata a socio unico società (LLC) , si utilizza anche la Tabella C per le imposte sul reddito aziendale.

Dove posso ottenere informazioni per il completamento della Tabella C?

Prima di iniziare a lavorare su Schedule C, è necessario raccogliere determinate informazioni commerciali di fine anno. Avrai bisogno:

Ulteriori informazioni sui dettagli delle informazioni necessarie per preparare Schedule C.

Come posso completare Schedule C?

In generale, dovrai prima completare il costo della sezione merce venduta e calcolare il reddito lordo. Quindi elencherai le detrazioni consentite. Le detrazioni sono sottratte dal reddito lordo per ottenere un reddito netto. Leggi questa procedura dettagliata per completare la pianificazione C.

Come posso schedulare C?

Le informazioni sul reddito netto dell'azienda dalla riga 31 del tuo piano C vengono aggiunte alla dichiarazione dei redditi personale sulla riga 12: Entrate o perdite d'impresa. Questo reddito è incluso in tutte le altre fonti di reddito per determinare l'imposta sul reddito complessivo corretta per le imposte sul reddito 2012. Ulteriori informazioni sull'inclusione di Schedule C sulla dichiarazione dei redditi personale .

Posso presentare le tasse commerciali usando Schedule C-EZ?

Le piccole imprese possono essere in grado di utilizzare Schedule C-EZ. L'IRS dice: le piccole imprese e gli impiegati statutari con spese di $ 5.000 o meno possono essere in grado di schedulare Schedule C-EZ invece di Schedule C.

Ulteriori informazioni su Schedule C-EZ e su come completarlo.

Devo presentare una Schedule C per ogni azienda che possiedo?

Sì, Schedule C è usato per segnalare il reddito netto di un'azienda. Quindi, se hai diverse piccole imprese che utilizzano la Tabella C, devi compilare questo modulo per ogni azienda. Quindi, le entrate nette da totali tutte le Schedule C sono sommate insieme sulla riga 12 della dichiarazione dei redditi personale.

Come posso completare la Tabella C per una relazione marito-moglie?

La partnership marito-moglie è un caso speciale. I partenariati devono utilizzare il modulo 1065 per segnalare i redditi da partnership, ma in determinate circostanze, una coppia marito-moglie può diventare una joint venture qualificata e presentare le tasse utilizzando due moduli di programma C (uno per ciascun coniuge). Verificare con il proprio consulente fiscale prima di tentare di presentare una joint venture qualificata. Ulteriori informazioni su come compilare i moduli Schedule C per una partnership marito-moglie.

Come posso correggere un errore su Schedule C?

Per correggere un errore nella Tabella C, è necessario presentare una Schedule C corretta come parte di una dichiarazione dei redditi personale modificata, utilizzando il modulo 1040x. Ulteriori informazioni su come archiviare il modulo 1040x.

Che dire del programma SE per le tasse sul lavoro autonomo?

Le informazioni sul reddito netto della Tabella C sono utilizzate per determinare l'ammontare della tassa di lavoro autonomo che devi (per le imposte Social Security / Medicare); Schedule SE viene utilizzato per calcolare l'importo dell'imposta sul lavoro autonomo. Schedule SE è una forma complicata (anche la versione semplice), quindi potresti chiedere aiuto a un professionista fiscale o utilizzare un programma software di preparazione fiscale che includa reddito da lavoro.