Programma C - Profitto o perdita per il modulo 1040

Programma C per le piccole imprese

La tabella C è un modulo fiscale importante per i proprietari di piccole imprese. Questo articolo risponde a domande su questo modulo.

Cos'è Schedule C?

Schedule C - Profit or Loss from Business fa parte della dichiarazione dei redditi individuale IRS Form 1040. Mostra il reddito di un'impresa per l'anno fiscale, nonché le spese deducibili. L'utile o la perdita risultante dell'attività, rilevato alla riga 31, viene quindi riportato alla riga 12 del modulo 1040.

È inoltre inserito nella riga 2 del prospetto E per determinare le imposte sul lavoro autonomo .

Quali aziende devono schedulare la schedulazione C?

Se hai un'attività che possiedi da solo e non è registrata con il tuo stato come un tipo specifico di entità commerciale, sei un unico proprietario. I proprietari individuali devono presentare la Schedule C. Dovresti anche schedulare la Tabella C se sei l'unico proprietario di una società a responsabilità limitata o LLC.

Potresti anche essere in grado di utilizzare la Tabella C per presentare la dichiarazione dei redditi aziendali se sei l'unico proprietario di una società a responsabilità limitata (denominata LLC a socio unico o SMLLC ).

Posso usare Schedule C-EZ ?

Se il tuo è un business molto piccolo con meno di $ 5,000 in spese aziendali, potresti essere in grado di utilizzare Schedule C-EZ per risparmiare tempo nella preparazione delle tasse. Alcuni degli altri criteri per l'utilizzo di Schedule C-EZ sono:

Potresti anche essere in grado di archiviare utilizzando Schedule C-EZ se sei un dipendente statutario .

Tutti i requisiti per l'utilizzo di Schedule C-EZ sono elencati nella Parte I del modulo.

Devo archiviare una pianificazione separata C per ogni azienda che possiedo?

Devi presentare una Tabella C separata per ogni attività che possiedi, mostrando il reddito e le detrazioni dalle entrate per quella particolare attività.

Come dovrei schedulare la schedulazione C per un'azienda Marito / Moglie?

In genere, due persone sono considerate partner e devono presentare una dichiarazione dei redditi di associazione quando possiedono un business insieme. Ma se tu e il tuo coniuge partecipate entrambi attivamente alle operazioni quotidiane della vostra azienda, potete sia compilare moduli separati di Schedule C. Dividere le entrate e le spese aziendali tra di voi.

Questo tipo di attività è definito "joint venture qualificata". La QJV è disponibile solo in alcuni stati e in alcune circostanze. Verificare con il proprio professionista fiscale prima di tentare di archiviare in questo modo.

Quali modifiche recenti devo conoscere?

L'Internal Revenue Service ha consentito un metodo semplificato alternativo per calcolare le spese di home office per il proprio programma C dal 2013. Il tasso calcolato è di $ 5 a un piede quadrato fino a 300 piedi quadrati per una detrazione massima di $ 1,500. Viene fornito un foglio di lavoro e il calcolo viene inserito nella riga 30 della Tabella C.

Un avvertimento: potresti ricevere una detrazione maggiore se usi il metodo di calcolo originale più complicato. Hai una scelta ogni anno.

Quali informazioni devo completare il programma C?

Avrai bisogno delle seguenti informazioni per completare la tua Schedule C:

Qual è il processo per il completamento della pianificazione C?

Per completare la Tabella C, seguire le sezioni:

1. Entrate. Se vendi prodotti e hai un inventario, dovrai compilare la sezione Costo del venduto (Sezione III del modulo) per calcolare il costo di prodotti o parti. Quindi includere tutti gli altri redditi e sottrarre ritorni, indennità e costi delle merci vendute per ottenere reddito lordo .

2. Spese. Nella Parte II includi tutte le tue detrazioni per le spese professionali. Se hai un veicolo che guidi per lavoro, usa la Parte IV per calcolare questa detrazione . Se utilizzi una parte della tua casa per lavoro, dovrai utilizzare il modulo IRS 8829 per il calcolo di questa detrazione, oppure potresti essere in grado di utilizzare un calcolo semplificato .

3. Reddito netto. La parte finale di Schedule C calcola il reddito netto sottraendo le deduzioni dal reddito lordo

Puoi trovare maggiori dettagli su come completare Schedule C in questa spiegazione passo-passo del processo .

Come posso schedulare la schedulazione C con l'IRS?

File Schedule C con il modulo 1040 dopo aver inserito il reddito netto dell'azienda dalla riga 31 della tua schedulazione C alla riga 12, "Entrate o perdite d'impresa". Questo reddito è incluso in tutte le altre fonti di reddito per determinare la passività totale sul reddito lordo.

Non dimenticare di calcolare anche la tua tassa di lavoro autonomo, che si basa sul reddito netto del programma C.

Come correggo un errore in Schedule C?

È necessario presentare una Schedule C corretta come parte di una dichiarazione dei redditi personale modificata, Modulo 1040X, se si commette un errore durante il completamento del modulo.